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日本内部監査協会 | 論文
- 自治体改革を推進する内部統制の導入
- クラウド統制と監査について
- 当社〔アイク株式会社〕の監査対象の重点と監査活動充実のための方策 (優秀論文:第69期『内部監査士』認定講習会)
- 『システム管理基準 追補版(財務報告に係るIT統制ガイダンス)追加付録』について
- 論壇 監査の厳格化の進展と内部監査の役割
- 論壇 COSO『財務報告に係る内部統制--中小規模公開企業のためのガイダンス』の意義と概要
- アメリカにおける内部統制報告制度の見直し--SECガイダンスとPCAOB監査基準の改訂について
- COSO討議文書『内部統制システムのモニタリングに係るガイダンス』の意義と概要
- 内部統制報告実務における内部監査の役割
- 巻頭論文 不正・違法行為と監査
- COSO「財務報告に係る内部統制報告に関する中小規模公開企業向けガイダンス(公開草案)」の解説
- 巻頭論文 「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準(公開草案)」の解説
- COSO『内部統制システムのモニタリングに関するガイダンス』の公開草案の解説
- 巻頭論文 ITガバナンスと情報システム統制
- 財務報告に係るIT統制と内部監査人の対応
- IT監査人の育成・教育について
- IT環境における内部統制・ガバナンスの動向
- 情報システムの管理と監査について
- 学校法人の内部監査に対する期待 (特集:学校法人の内部監査)
- 当社の監査対象の重点と監査活動充実のための方策 (優秀論文:第68期『内部監査士』認定講習会)