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日本内部監査協会 | 論文
- 「業務の適正を確保するための体制」(会社法施行規則§98、§100、§112)に関連しての内部監査の具体的な展開方法 (優秀論文 第94期「内部監査士」認定講習会)
- Internal Auditor 2007年10月号 より親切で、紳士的な監査
- 当社における業務監査の実施と今後の課題 (優秀論文:第70期『内部監査士』認定講習会)
- 経済社会における内部監査機能の定着化のために--現状とその改善具体策を探る
- コ-ポレ-ト・ガバナンスと監査体制の在り方 (第31回(創立40周年記念)内部監査推進全国大会)
- 投稿論文 公認内部監査人(CIA)としての社外取締役の役割
- 監査実務レポート ダイキン工業株式会社におけるグループ監査役会制度
- 監査対象としてのデリバティブ取引
- デリバティブとリスク管理(IIA Today 7・8月合併号より)
- ケ-ススタディ・シリ-ズ(5)入札によるスクラップの売却
- ケ-ススタディ・シリ-ズ(2)不良要素の指摘と業績評価への影響
- ケ-ススタディ・シリ-ズ在庫の不突合
- ケ-ススタディ・シリ-ズ原料費の原価構成比率が上昇した原因
- ケ-ススタディ・シリ-ズ(3)コンピュ-タ運用の妥当性
- 海外論文コ-ナ---1頁だけの監査報告書
- ケ-ススタディ・シリ-ズ内部告発への対応
- ケ-ススタディ・シリ-ズ発注品受入れ業務の効率
- 特別寄稿 内部監査と監査役監査の望ましい関係を考える
- 優秀論文 第89期「内部監査士」認定講習会 激変する企業環境のもとで、どのような内部監査の戦略をたてることが、わが社〔三菱商事株式会社〕の今後の経営目標の効果的な達成に役立つと考えるか。またその戦略の具体的な遂行方法はいかにあるべきか
- 国際情報:IIAポジション・ペーパー 内部統制に関する内部監査の意見表明についての実務的検討(仮訳)