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日本内部監査協会 | 論文
- 監査基準委員会報告書第10号(中間報告)--不正及び誤謬,監査基準委員会報告書第11号(中間報告)--違法行為
- 重要資料:監査基準委員会報告書第12号(中間報告)「監査の品質管理」,監査基準委員会報告書第13号(中間報告)「会計上の見積りの監査」
- 監査基準委員会報告書第29号 企業とその環境の理解及び重要な虚偽表示リスクの評価
- IT委員会研究報告第35号 「ITに係る内部統制の枠組み--自動化された業務処理統制等と全般統制」の公表について
- 監査基準委員会報告書第49号 内部監査の利用(中間報告)--未発効の新起草方針に基づく改正版
- IIAハンドブック・シリーズより ガバナンスに関する2003年の進展--新たな動きが監査委員会と内部監査人に与える影響について
- 国際情報 「エンタープライズ・リスク・マネジメント(ERM)とコントロール・セルフ・アセスメント(CSA)カンファランス」レポート
- 内部監査人協会(IIA)情報 内部監査人協会(IIA)調査研究財団 2010年「内部監査の国際調査--内部監査人の共通知識体系調査(CBOK Study)の一環として」調査結果について
- 企業内会計士の倫理を巡る諸問題と内部監査について
- 優秀論文 情報システムのライフサイクルにおける監査実施上の着眼点 (優秀論文:第19期「情報システム監査専門内部監査士」認定講習会)
- 経営目標達成の可能性を高めるための内部監査のあり方 (優秀論文 第87期「内部監査士」認定講習会)
- 調査報告:Internal Auditor1997年8月号より ソフトウエア--ホットな20のトレンド
- 調査報告:Internal Auditor 1996年8月号より--ス-パ-・ソフトウエア
- 海外論文 Internal Auditor 2005年6月号より コーポレート・ガバナンスを支える脚
- Internal Auditor 2007年8月号 「誠実性」へのフォーカス
- 内部統制、リスクマネジメント、コーポレートガバナンスの統合的把握と、内部監査の位置--第21回青木賞を受賞して
- 経営に役立つ内部統制と監査のあり方について
- 海外論文 Internal Auditor 2008年6月号 不確実な保護
- A.T.Sで内部監査の充実を
- 「会社法」の下での監査役監査と内部統制・内部監査 (特集:新・会社法)