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日本内部監査協会 | 論文
- 組織における内部監査の役割--ローソンにおける内部監査の実践より ((社)日本内部監査協会・第41回内部監査推進全国大会(1))
- 特別寄稿 CIAフォーラム研究会報告 内部監査人はどのように価値を付加しているのか
- 公正な証券市場の確立に向けて--証券取引等監視委員会の取り組みと市場参加者の役割 ((社)日本内部監査協会・創立50周年記念式典--特別講演)
- 2010年度特別講演会 実効的、効率的金融検査に向けて--特に内部監査との関連で
- 講演録 2011年度特別講演会〔東京開催〕 金融検査の方向性と課題 : 23事務年度検査基本方針
- 神話と真実--SOX対応とERM
- Internal Auditor 2004年8月号より(抄訳)監査ツールの最大活用--第10回(2004年度)内部監査人ソフトウエア調査 (ツール特集)
- 日本におけるコーポレートガバナンスの現状と課題 ((社)日本内部監査協会・創立50周年記念式典--特別講演)
- 海外論文 Internal Auditor 2008年6月号 希望の星
- 講演録 銀行証券部会 金融検査結果事例集(平成22検査事務年度前期版)について
- 指標:不正行為の発見・防止と内部監査の方向性
- 論壇 わが国における内部統制のあり方について--日本版SOX法を踏まえて
- 調査報告(内部監査人協会(IIA)調査研究財団プロジェクト) 「PC管理のベストプラクティス」調査および集計結果
- Internal Auditor 2010年4月号 国際ビジネスリスク
- 個人情報保護法に関する情報セキュリテイ監査のポイント (特集:金融機関における個人情報保護態勢構築と内部監査)
- インターナル・コントロール--あるマネージャーの旅(第6章その1)
- これからの知的財産管理と内部監査の課題--特許管理と内部監査の実務経験から学んだこと
- 会計参与の行動指針
- 参考資料:銀行等監査特別委員会報告第3号銀行等金融機関のデリバティブ取引の監査手続に関する実務指針
- 重要資料:監査基準委員会報告書第9号(中間報告)試査