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日本内部監査協会 | 論文
- 優秀論文 第130期「内部監査士」認定講習会 記載内容に読者の興味をそそらせる内部監査報告書の作成方法 : パラグラフ・ライティングのすすめ
- Internal Auditor 2013年2月号 恐れの要因
- 「eビジネスの競争優位性」の監査モデルと適用事例
- インターナル・コントロール--あるマネージャーの旅(第6章その2)
- 急激に変化する経営環境の下、組織体の経営目標達成を支援するための内部監査のあり方 (優秀論文 第90期「内部監査士」認定講習会)
- 学会レポート 日本監査研究学会・第29回全国大会報告
- 日本監査研究学会「第32回全国大会」報告
- 優秀論文 ITガバナンスとしての情報システム監査 (第22期「情報システム監査専門内部監査士」認定講習会)
- 内部監査に関する世界の動向と課題 ((社)日本内部監査協会・創立50周年記念式典--特別講演)
- 今後の内部監査のあり方はいかにあるべきか--委員会等設置型の純粋持株会社における、企業グループ・ガバナンスの一環としての内部監査のあり方 (優秀論文 第83期「内部監査士」認定講習会)
- インターナル・コントロール--あるマネージャーの旅(第7章その2)
- インターナル・コントロール--あるマネージャーの旅(第7章その1)
- インターナル・コントロール--あるマネージャーの旅(第5章その3)
- 経営のグロ-バライゼ-ションと内部監査の強化 (特集:第30回内部監査推進全国大会)
- 協会創立40周年記念特別企画-3-これからの監査の方向を探る--企業不祥事とコ-ポレ-ト・ガバナンス
- 第15回監査総合実態調査集計結果 2003年度 監査白書
- 内部監査と外部監査との連携 (〔月刊監査研究〕創刊30周年記念号) -- (『月刊監査研究』創刊30周年記念特別企画)
- 内部統制の本質についての再吟味
- リスク・マネジメントはインターナル・コントロールに包含されるか--内部統制概念の収斂を求めて
- 第16回監査総合実態調査集計結果 2007年度 監査白書